中国进出口银行关于2025年下半年内外部检查整改情况的公告

2026-04-23

  2025年下半年,国家金融监督管理总局等监管部门对中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)开展了监督检查,进出口银行内部按照年度工作计划开展了系列专项检查和内部审计。外部监督检查认为,进出口银行能够贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续推进中央巡视、中央审计整改工作,加大服务实体经济力度,强化政策性金融职能定位,推动业务和机构体制机制改革,但在风险防控、信贷管理、合规运营等方面仍存在不足,需要持续改进完善。 

  进出口银行高度重视内外部检查发现问题的整改工作,全行上下统一思想,做好监管整改与中央巡视、审计整改的协同贯通,将整改与深化改革结合起来,全面谋划推动“1348战略体系”落地,解决全行改革发展痛点堵点,切实以整改促发展、以整改提质效。 

  一是狠抓组织统筹和责任落实。董事会充分发挥决策引领作用,对重点问题整改提出指导意见,不断强化内部控制和审计监督;高管层统筹部署整改工作,把稳把准整改方向,定期督导整改进度,以务实作风抓好整改任务落实;各责任单位压紧压实整改责任,明确整改目标、具体措施、责任人和完成时限,对于同质同类问题,着力从体制机制上查找原因、堵塞漏洞,健全流程机制,补足制度短板,从源头防范风险问题产生。 

  二是持续加强风险防控。出台集团客户管理实施细则,加强大额授信和集中度管控,加快推进重点集团客户风险处置;落实“五位一体”风险防控工作机制,做好风险项目监测,着力去存量、控增量、防变量;积极稳妥应对境外业务风险形势,实施2025年境外业务风险防范与化解工作方案,强化境外业务风险与国别风险双维度管控。 

  三是进一步夯实信贷管理。落实信贷管理“四加强四提升”专项行动,修订贷款“三查”制度,优化业务流程,加强信贷精细化管理;加强客户经理培训,编印信贷管理实务工具书和客户经理培训案例,促进业务人员能力提升;明确重点领域贷款评审要求,完善流动评委工作机制,建立信贷业务研究会机制,持续提升评审质效。 

  四是提升内控合规管理效能。优化内控评价方法和评价指标体系,强化内控评价结果应用,聚焦重点问题和共性问题,深入总结原因,压实问题整改和跟踪问效;完善案防制度体系,建立案件风险防控协同联动机制,强化员工行为管理,增强案件风险排查质效;全力推动《金融机构合规管理办法》有效落地,健全依法合规、全面覆盖、权责清晰、务实高效的合规管理体系。 

  五是严肃追责问责,形成震慑。针对近期内外部检查发现问题,逐一开展追责问责并落实处理。2025年下半年,共落实追责问责处理1367人次,其中行内处分4人次、绩效薪酬追索扣回662人次、通报批评等其他处理701人次,以上追责问责处理涉及处以上人员114人次、处级人员517人次。 

  通过对照问题和措施逐项检视、查漏补缺,进出口银行持续巩固整改成效,深化整改成果运用,以整改健全制度机制,规范决策运行,提升治理能力。下一步,进出口银行将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、全国金融系统工作会议精神,坚持和加强党的全面领导,进一步履行好政策性金融职责使命,从严从实、常态化长效化深入推进整改,锚定发展方位,坚定信心、真抓实干,全力以赴推动高质量可持续发展,以扎实工作成效实现“十五五”良好开局。 

    

    

   中国进出口银行 

   2026423